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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015394
Monto de la Factura
₲ 161.396.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167528
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.023.294

Retención DNCP
₲ 569.288
Retención IVA
₲ 4.401.709
Retención Renta
₲ 4.401.709
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195384
Monto Contrato
₲ 299.579.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.181.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.181.632

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375732
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Camaras de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4