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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015521
Monto de la Factura
₲ 2.958.019
Nro. Solicitud de Transferencia
165523
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.786.239

Retención DNCP
₲ 10.434
Retención IVA
₲ 80.673
Retención Renta
₲ 80.673
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192299
Monto Contrato
₲ 178.834.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.628.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.628.927

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379501
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales Electricos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2