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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017096
Monto de la Factura
₲ 17.906.250
Nro. Solicitud de Transferencia
60883
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.866.386

Retención DNCP
₲ 63.160
Retención IVA
₲ 488.352
Retención Renta
₲ 488.352
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192299
Monto Contrato
₲ 178.834.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.628.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.628.927

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379501
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales Electricos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2