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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0051181
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107845
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.967.455

Retención DNCP
₲ 123.455
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 954.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-190535
Monto Contrato
₲ 599.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.147.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.147.585

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375783
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Seguro (Vehiculos y Pasajeros)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4