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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016715
Monto de la Factura
₲ 65.932.700
Nro. Solicitud de Transferencia
97764
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.103.807

Retención DNCP
₲ 232.563
Retención IVA
₲ 1.798.165
Retención Renta
₲ 1.798.165
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191016
Monto Contrato
₲ 392.206.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.002.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.002.943

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerías y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2