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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001254
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104453
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.998.596

Retención DNCP
₲ 48.676
Retención IVA
₲ 376.364
Retención Renta
₲ 376.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-190059
Monto Contrato
₲ 41.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.807.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.807.403

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379563
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1