Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000612
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            75534
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-06-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            22-07-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-07-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.651
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 21
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 164
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 164
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Arnaldo Guadalupe Florentin Riveros
        
                                    RUC
                            
            5082768-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            61/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12005-20-188527
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 22.554.700
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 21.300.664
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 21.300.664
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            373930
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Útiles de Oficina Ad Referéndum
        
                                    Convocante
                            
            Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando Logistico Uoc 5
        