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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000003
Monto de la Factura
₲ 1.252.800
Nro. Solicitud de Transferencia
77288
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.214.077

Retención DNCP
₲ 4.556
Retención IVA
₲ 34.167
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188755
Monto Contrato
₲ 113.994.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.408.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.408.153

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379170
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2