Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000161
Monto de la Factura
₲ 3.100.760
Nro. Solicitud de Transferencia
75414
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.920.691

Retención DNCP
₲ 10.937
Retención IVA
₲ 84.566
Retención Renta
₲ 84.566
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188755
Monto Contrato
₲ 113.994.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.408.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.408.153

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379170
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2