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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004847
Monto de la Factura
₲ 19.342.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166065
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.218.757

Retención DNCP
₲ 68.225
Retención IVA
₲ 527.509
Retención Renta
₲ 527.509
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195321
Monto Contrato
₲ 213.459.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.186.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.186.534

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375699
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4