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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006013
Monto de la Factura
₲ 670.500
Nro. Solicitud de Transferencia
90085
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 631.563

Retención DNCP
₲ 2.365
Retención IVA
₲ 18.286
Retención Renta
₲ 18.286
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195321
Monto Contrato
₲ 213.459.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.186.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.186.534

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375699
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4