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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001074
Monto de la Factura
₲ 415.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128751
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 391.337.814

Retención DNCP
₲ 1.465.458
Retención IVA
₲ 11.330.864
Retención Renta
₲ 11.330.864
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
148/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-196138
Monto Contrato
₲ 516.955.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 486.934.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 486.934.483

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384409
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación Preventivo y Correctivo del Techo del Hospital Militar Central
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5