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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0008688
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99075
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.072.240

Retención DNCP
₲ 7.760
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 60.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-186441
Monto Contrato
₲ 167.816.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.068.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.068.208

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371675
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3