Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008265
Monto de la Factura
₲ 2.499.900
Nro. Solicitud de Transferencia
37084
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.724
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.179
Retención Renta
₲ 68.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-186441
Monto Contrato
₲ 167.816.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.068.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.068.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371675
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3