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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000448
Monto de la Factura
₲ 30.649.160
Nro. Solicitud de Transferencia
100244
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.869.280

Retención DNCP
₲ 108.108
Retención IVA
₲ 835.886
Retención Renta
₲ 835.886
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
58/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188524
Monto Contrato
₲ 59.856.218
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.380.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.380.206

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373930
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5