Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0025330
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.054.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            144688
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-11-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            21-01-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-01-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.934.719
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 7.245
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 56.018
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 56.018
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PINTUPAR SRL
        
                                    RUC
                            
            80021413-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            04/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12005-20-186861
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 349.808.769
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 290.574.313
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 290.574.313
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            371065
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PINTURAS COLORANTES - AD REFERENDUM 2020
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Armada Uoc 3
        