Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0010265
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.594.950
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            63380
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-05-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            18-06-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-06-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.502.326
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.626
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 43.499
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 43.499
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ 
        
                                    RUC
                            
            3500971-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            08
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12005-20-187951
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 375.030.128
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 352.913.766
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 352.913.766
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            372567
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN
        
                                    Convocante
                            
            Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando en Jefe Uoc 1
        