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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0008481
Monto de la Factura
₲ 30.648.750
Nro. Solicitud de Transferencia
75698
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.868.893

Retención DNCP
₲ 108.107
Retención IVA
₲ 835.875
Retención Renta
₲ 835.875
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188114
Monto Contrato
₲ 47.183.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.443.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.443.472

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas, Tintas y Colorantes Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5