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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023820
Monto de la Factura
₲ 47.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62377
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.298.840

Retención DNCP
₲ 165.888
Retención IVA
₲ 1.282.636
Retención Renta
₲ 1.282.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188113
Monto Contrato
₲ 233.241.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.435.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.435.157

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas, Tintas y Colorantes Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5