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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026573
Monto de la Factura
₲ 1.068.485
Nro. Solicitud de Transferencia
49940
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.064.600

Retención DNCP
₲ 3.885
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-186443
Monto Contrato
₲ 23.676.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.251.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.251.748

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371675
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3