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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 42.530.644
Nro. Solicitud de Transferencia
63822
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.060.773

Retención DNCP
₲ 150.017
Retención IVA
₲ 1.159.927
Retención Renta
₲ 1.159.927
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
68/20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188749
Monto Contrato
₲ 138.906.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.839.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.839.391

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373928
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios menores para Vehiculos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5