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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0002884
Monto de la Factura
₲ 52.000.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86149
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.450.517

Retención DNCP
₲ 190.270
Retención IVA
₲ 888.553
Retención Renta
₲ 1.471.160
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-186652
Monto Contrato
₲ 386.502.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.443.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.443.467

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374342
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para personas para el BIMI
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2