Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003894
Monto de la Factura
₲ 4.847.500
Nro. Solicitud de Transferencia
142401
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.565.992
Retención DNCP
₲ 17.098
Retención IVA
₲ 132.205
Retención Renta
₲ 132.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192038
Monto Contrato
₲ 91.974.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.633.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.633.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375792
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
