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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0049010
Monto de la Factura
₲ 4.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143306
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.370.543

Retención DNCP
₲ 16.367
Retención IVA
₲ 126.545
Retención Renta
₲ 126.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188795
Monto Contrato
₲ 281.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.998.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.998.050

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1