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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0013392
Monto de la Factura
₲ 12.987.667
Nro. Solicitud de Transferencia
127831
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.233.438

Retención DNCP
₲ 45.811
Retención IVA
₲ 354.209
Retención Renta
₲ 354.209
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
113/20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193650
Monto Contrato
₲ 374.174.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.442.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.442.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379606
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro para Vehículos y Contra Incendio
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5