Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003194
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18154
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
09-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.477.345
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
113/20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193650
Monto Contrato
₲ 374.174.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.442.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.442.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379606
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro para Vehículos y Contra Incendio
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5