Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010237
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146114
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.361.200
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 300.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
67/20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192408
Monto Contrato
₲ 258.579.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.215.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.215.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS VARIOS PARA LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
