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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
005-009-0000105
Monto de la Factura
₲ 39.994.902
Nro. Solicitud de Transferencia
185817
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.672.289

Retención DNCP
₲ 141.073
Retención IVA
₲ 1.090.770
Retención Renta
₲ 1.090.770
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195496
Monto Contrato
₲ 82.808.902
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.999.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.999.965

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379737
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinas, Equipos Agropecuarios y Herramientas Mayores en Gral
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2