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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002047
Monto de la Factura
₲ 467.350
Nro. Solicitud de Transferencia
103814
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 452.905

Retención DNCP
₲ 1.699
Retención IVA
₲ 12.746
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-188766
Monto Contrato
₲ 92.393.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.116.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.116.362

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379170
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2