Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0053615
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 22.593.142
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            126158
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-09-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-10-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-10-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 21.281.096
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 79.692
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 616.177
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 616.177
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
        
                                    RUC
                            
            80013889-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            90
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12005-20-194386
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 33.889.713
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 31.921.645
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 31.921.645
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            375790
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Equipos de Computacion e Impresoras
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
        