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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005513
Monto de la Factura
₲ 20.137.090
Nro. Solicitud de Transferencia
62971
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.967.674

Retención DNCP
₲ 71.029
Retención IVA
₲ 549.194
Retención Renta
₲ 549.193
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193398
Monto Contrato
₲ 164.670.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.107.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.107.291

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385442
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO DEL COMANDO EN JEFE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1