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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001011
Monto de la Factura
₲ 6.715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165470
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.406.269

Retención DNCP
₲ 24.870
Retención IVA
₲ 91.568
Retención Renta
₲ 192.293
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-187809
Monto Contrato
₲ 172.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.923.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.923.379

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377423
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Ceremonial y Hospedaje
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2