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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009104
Monto de la Factura
₲ 9.787.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120858
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.787.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12016-14-90870
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.922.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.922.547

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277679
Nombre de la Licitación
ADQUSISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social