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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000966
Monto de la Factura
₲ 570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47752
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 486.799

Retención DNCP
₲ 2.011
Retención IVA
₲ 15.545
Retención Renta
₲ 15.545
Multa
₲ 50.100

Datos del Contrato

Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-167728
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.996.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.022.653

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345291
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas