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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003459
Monto de la Factura
₲ 20.658.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139498
Fecha Solicitud de Transferencia
08-10-2019
Fecha de la Transferencia
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.458.334

Retención DNCP
₲ 72.866
Retención IVA
₲ 563.400
Retención Renta
₲ 563.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-168054
Monto Contrato
₲ 720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.769.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.769.773

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345970
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Call Center para la DGJP del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas