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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001912
Monto de la Factura
₲ 3.962.176
Nro. Solicitud de Transferencia
35644
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.816.435

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 29.862
Retención Renta
₲ 115.879
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-163420
Monto Contrato
₲ 1.380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.635.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.635.675

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351621
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior