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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002611
Monto de la Factura
₲ 2.553.714
Nro. Solicitud de Transferencia
116610
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.405.412

Retención DNCP
₲ 9.008
Retención IVA
₲ 69.647
Retención Renta
₲ 69.647
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
52/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-166816
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.097.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.097.821

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344833
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios