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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002246
Monto de la Factura
₲ 2.142.345
Nro. Solicitud de Transferencia
189800
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.017.932

Retención DNCP
₲ 7.557
Retención IVA
₲ 58.428
Retención Renta
₲ 58.428
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
52/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-166816
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.097.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.097.821

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344833
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios