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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0001447
Monto de la Factura
₲ 2.088.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191357
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.966.744

Retención DNCP
₲ 7.366
Retención IVA
₲ 56.945
Retención Renta
₲ 56.945
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-12006-18-162421
Monto Contrato
₲ 390.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.947.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.947.450

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345288
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de bebederos con filtro
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas