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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002082
Monto de la Factura
₲ 273.240.044
Nro. Solicitud de Transferencia
164915
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.131.300

Retención DNCP
₲ 963.792
Retención IVA
₲ 7.452.002
Retención Renta
₲ 7.452.002
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12021-22-213731
Monto Contrato
₲ 273.240.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.131.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.131.300

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393064
Nombre de la Licitación
LCO MITIC Nº 05/2021 Renovación de licencias para equipos de seguridad - Plurianual. AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC