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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0048468
Monto de la Factura
₲ 13.450.320
Nro. Solicitud de Transferencia
55811
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.750.188

Retención DNCP
₲ 50.181
Retención IVA
₲ 114.683
Retención Renta
₲ 522.722
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12021-22-217031
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.933.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.933.676

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410248
Nombre de la Licitación
LCO MITIC Nº 01/2022 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES. PLURIANUAL. 2º LLAMADO
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC