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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001637
Monto de la Factura
₲ 31.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85779
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.689.547

Retención DNCP
₲ 111.180
Retención IVA
₲ 859.637
Retención Renta
₲ 859.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28002-20-186472
Monto Contrato
₲ 207.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.141.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.141.217

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373019
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos y maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado