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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
009-001-0014573
Monto de la Factura
₲ 46.045.440
Nro. Solicitud de Transferencia
87041
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.346.245

Retención DNCP
₲ 172.010
Retención IVA
₲ 649.582
Retención Renta
₲ 877.603
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE SACI
RUC
80001870-2
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-24002-20-187349
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.727.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 389.727.907

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373979
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES AD REFERÉNDUM DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2020
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios