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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0045503
Monto de la Factura
₲ 7.688.364
Nro. Solicitud de Transferencia
195689
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.311.494

Retención DNCP
₲ 27.399
Retención IVA
₲ 209.683
Retención Renta
₲ 139.788
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CO-15001-19-183701
Monto Contrato
₲ 82.548.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.502.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.502.322

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371738
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo