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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000661
Monto de la Factura
₲ 2.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32780
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.310.885

Retención DNCP
₲ 8.660
Retención IVA
₲ 66.273
Retención Renta
₲ 44.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-106563
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.922.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.922.997

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288820
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes