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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000398
Monto de la Factura
₲ 3.497.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73751
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.325.583

Retención DNCP
₲ 12.462
Retención IVA
₲ 95.373
Retención Renta
₲ 63.582
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-106563
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.922.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.922.997

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288820
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES DE LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes