Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003072
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.100.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            5054
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-01-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-03-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-03-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.046.500
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.000
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            ₲ 49.500
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Telma Celina Villasboa
        
                                    RUC
                            
            2922317-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            007/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12001-15-108128
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 126.184.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 30.371.125
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 30.371.125
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            295088
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS DE IMPRESIONES
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            UOC Ministerio de Desarrollo Social
        