Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002927
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.800.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            122296
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-11-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-11-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.662.749
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 9.978
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 76.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 50.909
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Telma Celina Villasboa
        
                                    RUC
                            
            2922317-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            007/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12001-15-108128
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 126.184.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 30.371.125
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 30.371.125
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            295088
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS DE IMPRESIONES
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            UOC Ministerio de Desarrollo Social
        