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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000266
Monto de la Factura
₲ 185.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88934
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
19-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.931.636

Retención DNCP
₲ 659.273
Retención IVA
₲ 5.045.455
Retención Renta
₲ 3.363.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MKTNETWORK PARAGUAY S.A.
RUC
80058054-0
Número de Contrato
32/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-107764
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.765.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.765.090

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296424
Nombre de la Licitación
SERVICIO PARA EL MONTAJE DE STAND EN LA FERIA INTERNACIONAL CATARATAS 2015
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo