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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023223
Monto de la Factura
₲ 10.177.750
Nro. Solicitud de Transferencia
50503
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.678.855

Retención DNCP
₲ 36.270
Retención IVA
₲ 277.575
Retención Renta
₲ 185.050
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-114379
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.032.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.032.468

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298245
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas